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      嘉峪关市粮食局2018年部门预算信息公开情况说明

      来源:时间:2018-02-26

            

      第一部分 嘉峪关市粮食局概况

      一、嘉峪关市粮食局的主要职责

      二、嘉峪关市粮食局预算单位构成

      第二部分 嘉峪关市粮食局2018年度部门预算表

          一、部门收支总体情况表

          二、部门收入总体情况表

          三、部门支出总体情况表

          四、财政拨款收支预算总表

          五、财政拨款支出表

          六、一般公共预算支出情况表

          七、一般公共预算基本支出情况表

      八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

      九、一般公共预算机关运行经费

      十、2018年政府性基金支出预算表

      第三部分 嘉峪关市粮食局2018年度部门预算情况说明

          一、部门收支总体情况说明

          二、部门收入总体情况说明

          三、部门支出总体情况说明

          四、财政拨款收支预算总体情况说明

          五、财政拨款支出情况说明

          六、一般公共预算支出情况说明

          七、一般公共预算基本支出情况说明

      八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

      九、一般公共预算机关运行经费情况说明

      十、2018年政府性基金支出预算情况说明

      十一、其他重要事项的情况说明

      第四部分 名词解释

      第一部分 嘉峪关市粮食局概况

      (一)主要职能

      市粮食局是主管粮食工作的市政府组成部门,主要负责全市粮食流通宏观调控、粮食稳定工作;负责省级、市级粮油储备管理工作;负责驻嘉部队粮油供应工作;负责全市粮食安全保障工作。
        
      (二)部门基本情况

      市粮食局是独立核算的预算单位,属一级预算单位。编制人数11人,其中:行政编制7人、机关后勤事业编制1人、军转编制1人,全额补助事业编制2人;实有人数9人,比上年减少1人。其中:在职人数9人,包括行政人员8人,机关后勤事业人员1人;离退休人员11人,其中:行政离休人员1人,行政退休人员8人,全额补助事业退休人员2人。

      第二部分: 嘉峪关市粮食局2018 年度部门预算表

      附表1

      部门收支总体情况表

       

       

       

       

      单位:万元

       

       

          

          

       

       

      项目

      预算数

      项目

      预算数

       

       

      一、一般公共预算财政拨款收入

      287.42

      (一)一般公共服务支出

       

       

       

      二、政府性基金预算财政拨款收入

       

      (二)外交支出

       

       

       

      三、经营收入

       

      (三)社会保障和就业支出

      80.21

       

       

      四、其他收入

       

      (四)社会保险基金支出

       

       

       

       

       

      (五)粮油物资储备支出

      207.21

       

       

      本年收入合计

      287.42

      本年支出合计

      287.42

       

       

      收入总计

      287.42

      支出总计

      287.42

       

                 

       

      附表2

      部门收入总体情况表

       

      单位:万元

      项目

      金额

      一、一般公共预算财政拨款收入

      287.42

            经费拨款

      287.42

            专项收入

       

            行政事业性收费收入

       

            国有资源(资产)有偿使用收入

       

      本年收入合计

      287.42

      收入合计

      287.42

       

       

      附表3

      部门支出总体情况表

       

       

       

       

      单位:万元

      功能分类科目

      支出合计

      基本支出

      项目支出

      上年结转

      **

      1

      2

      3

      4

      合计

      287.42 

      287.42 

       

       

      粮油物资储备支出

      207.21

      207.21

       

       

          粮油事务

      207.21

      207.21

       

       

             行政运行

      207.21

      207.21

       

       

      社会保障和就业支出

      80.21

      80.21

       

       

          行政事业单位离退休

      80.21

      80.21

       

       

         归口管理的行政单位离退休

      80.21

      80.21

       

       

       

      附表4

      财政拨款收支预算总表

       

       

       

      单位:万元

           

           

      项目

      预算数

      项目

      预算数

      一、本年收入

      287.42

      一、本年支出

      287.42

      (一)一般公共预算财政拨款

       

      (一)一般公共服务支出

       

       

       

      (二)社会保障和就业支出

      80.21

       

       

      (三)粮油物资储备支出

      207.21

       

       

      (四)债务发行费用支出

       

           

      287.42

           

      287.42

       

       

      附表5

      财政拨款支出表

                                                                                           单位:万元

      单位名称

      合计

      一般公共预算支出

      政府性基金预算支出

      国有资本经营预算支出

      合计

      基本

      支出

      项目

      支出

      合计

      基本

      支出

      项目

      支出

      合计

      基本

      支出

      项目

      支出

       

      1

      2

      3

      4

      2

      3

      4

      2

      3

      4

         

      287.42

      287.42

      287.42

       

       

       

       

       

       

       

      嘉峪关市粮食局

      287.42

      287.42

      287.42

       

       

       

       

       

       

       

                             

       

      附表6

      一般公共预算支出情况表

       

       

       

       

      单位:万元

      功能分类科目

      一般公共预算支出

      科目编码

      科目名称

      合计

      基本支出

      项目支出

       

       

      287.42 

            287.42 

       

      222

      粮油物资储备支出

      207.21

      207.21

       

      22201

      粮油事务

      207.21

      207.21

       

      2220101

      行政运行

      207.21

      207.21

       

      208

      社会保障和就业支出

      80.21

      80.21

       

      20805

      行政事业单位离退休

      80.21

      80.21

       

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

      80.21

      80.21

       

       

       

       

       

       

       

      附表7

      一般公共预算基本支出情况表

       

       

       

       

      单位:万元

      经济分类科目

      一般公共预算基本支出

      科目编码

      科目名称

      合计

      人员经费

      公用经费

       

      合计

      287.42

      287.42

       

       

      工资福利支出

      117.91

      117.91

       

      30101

         基本工资

      39.40

      39.40

       

      30102

         津贴补贴

      35.42

      35.42

       

      30103

         奖金

      6.49

      6.49

       

      30107

         绩效工资

       

       

       

      30108

         机关事业单位基本养老保险缴费

      14.03

      14.03

       

      30109

         职业年金缴费

       

       

       

      30110

         职工基本医疗保险缴费

      4.08

      4.08

       

      30111

         公务员医疗补助缴费

      3.06

      3.06

       

      30112

         其他社会保障缴费

      2.41

      2.41

       

      30113

         住房公积金

       

       

       

      30199

         其他工资福利支出

      13.02

      13.02

       

       

      商品和服务支出

      45.00

      45.00

       

      30201

         办公费

      0.86

      0.86

       

      30202

         印刷费

      0.32

      0.32

       

      30205

         水费

      0.22

      0.22

       

      30206

         电费

      0.54

      0.54

       

      30207

         邮电费

      0.69

      0.69

       

      30208

         取暖费

      1.05

      1.05

       

      30211

         差旅费

      2.25

      2.25

       

      30217

         公务接待费

      0.33

      0.33

       

      30226

         劳务费

      15.89

      15.89

       

      30228

         工会经费

      1.36

      1.36

       

      30229

         福利费

      0.99

      0.99

       

      30239

         其他交通费用

      10.50

      10.50

       

      30299

         其他商品和服务支出

      10.00

      10.00

       

       

      对个人和家庭的补助

      124.51

      124.51

       

      30301

         离休费

      72.81

      72.81

       

      30302

         退休费

       

      30304

         抚恤金

       

       

       

      30305

         生活补助

      0.35

      0.35

       

      30309

         奖励金

      43.95

      43.95

       

      30399

         其他对个人和家庭的补助支出

      7.4 

      7.4 

       

      附表8

      一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

       

       

       

       

       

       

       

      单位:万元

      单位名称

      “三公”经费合计

      因公出国(境)费用

      公务接待费

      公务用车购置和运行费

      会议费

      培训费

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      嘉峪关市粮食局

      0.33

       

      0.33

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      附表9

      一般公共预算机关运行经费

       

       

       

       

      单位:万元

      序号

      项目

      合计

      基本支出

      项目支出

      **

      **

      1

      2

      3

       

      合计

      16.92

      16.92

       

      1

      办公费

      0.86

      0.86

       

      2

      印刷费

      0.32

      0.32

       

      3

      办公设备购置

       

       

       

      4

      水费

      0.22

      0.22

       

      5

      电费

      0.54

      0.54

       

      6

      邮电费

      0.69

      0.69

       

      7

      取暖费

      1.05

      1.05

       

      8

      物业管理费

       

       

       

      9

      差旅费

      2.25

      2.25

       

      10

      维修(护)费

       

       

       

      11

      会议费

       

       

       

      12

      福利费

      0.99

      0.99

       

      13

      公务用车运行维护费

       

       

       

      14

      其他商品和服务支出

      10.00

      10.00

       

       

      附表10

      2018年政府性基金支出预算表

       

       

      单位:万元

       

             

      预算数

       
       

       

       

       

      注:

       

       

      第三部分: 嘉峪关市粮食局 2018年度部门预算情况说明

      (一)2018年度部门收支总体情况

      市粮食局2018年度部门预算总收入287.42万元,比上年增加70.52万元,增长32.51%;总支出287.42万元,比上年增加70.52万元,增长32.51%

            

      (二)关于嘉峪关市粮食局2018年度部门收入总体情况

      市粮食局 2018 年度收入合计287.42万元,其中:财政拨款收入287.42万元,占100%

       

       

      (三)关于嘉峪关市粮食局 2018年度部门支出总体情况

       市粮食局 2018年度支出合计287.42万元,其中: 基本支出287.42万元,占100 %

      (四)关于嘉峪关市粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       市粮食局2018年度财政拨款收入287.42万元,比上年增加70.52万元,增长32.51%,支出287.42万元,比上年增加32.51万元,增长32.51%

      (五)关于嘉峪关市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1.总体情况

      市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出287.42万元,比上年增加70.52万元,增长32.51%

      支出主要项目有:

       (1)工资福利支出117.91万元,主要用于在职人员经费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增长39.31万元,主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、残疾人就业保障金全部列入预算内。

       (2)商品服务支出45万元,主要用于在职人员日常经费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加4.5万元,主要原因是增加公车补贴、劳务费、其他商品和服务支出。

      (3)对个人家庭补助支出44.30万元,主要用于在职人员取暖费支出、独生子女费、奖励金及遗属补助。此项支出比2017年财政拨款预算数增加10.2万元,主要原因是在职人员奖金列入奖励金科目。

      (4)归口管理的行政单位离退休支出80.21万元,主要用于离休费、退休费、福利费、取暖费、特需费、报刊费,此项支出比2017年财政拨款支出数增加16.51万元,主要原因是人员经费增加。 

      2.结构情况

      市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出 287.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出287.42万元,占100%

      (六)关于嘉峪关市粮食局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       市粮食局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出287.42万元,其中:人员经费242.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费45万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

      (七)关于嘉峪关市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

      1.三公经费支出总体情况

      市粮食局2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数0.33万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0.33万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元(无公务用车)。

      市粮食局2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增长0.27万元,增长450%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)。公务接待支出比上年增加0.04万元,增长13.79%,主要原因是公务接待增加,公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车。

      2.三公经费支出具体情况说明

      市粮食局 2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0.33万元,占三公经费支出100%。公务用车购置和运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出0%

      1)因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

      2)公务接待支出0.33万元,全年接待来访团组2个,来访宾客10人次。主要接待任务有省粮食局及有关部门检查工作。

      3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,无用于开展工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2018年我局公务用车保有量0辆。

      (八)关于其他重要事项情况说明

      1.机关运行经费支出情况说明。市粮食局2018年度机关运行经费支出16.92万元,比上年减少23.58万元,减少58.22%,主要原因是2018年机关运行经费支出内没有列入劳务费、其他交通费用、工会经费。

      2.政府采购情况说明。

      市粮食局2018年度政府采购总额22.61万元,其中:政府采购货物9.21万元,占采购总额的40.73%,政府采购服务13.4万元, 占采购总额的59.27%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %

      3.2018年部门预算绩效管理情况

      1)基本支出预算绩效情况。

      基本支出绩效目标设定表

       

           

       

       

      绩效目标内容

      总目标

      阶段性目标(年度/季度)

       

      .人员经费

      市粮食局2018年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。                          各项支出有理有据,无违规乱发津补贴问题。                                                 工资变化、考勤等情况予以公示。

      按时足额保障人员经费

       

        1.工资福利支出

      含在职、离退休、进村进社人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出

      按月发放基本工资、津贴补贴按月缴纳社会保障缴费、年终发放一次性奖金

       

        2.对个人和家庭的补助

      5项支出:科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、独生子女奖励金、生活补助、采暖补贴

      第四季度发放采暖补贴、独生子女奖励金、科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖接到发放通知后发放  

       

      二、日常公用经费

      市粮食局2018年度申请的公用经费主要用于机关正常运转方面的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则,多人审核一人审批。

      按时足额保障日常公用经费保稳定发展

       

        1.“三公”经费

       

      2018年度业务招待费3287

      公务接待

       

        2.会议费

       

      2018年度无会议费支出计划

       

       

        3.培训费

      2018年度无培训费支出计划

       

       

        4.差旅费

       

      机关工作人员的差旅费2500/

      保障机关工作正常运转

        5.办公费

      保障720/

      保运转提高办事效率

       

        6.水费

      保障180/

      保障机关工作正常开展

       

        7.电费

      保障450/

      保障机关工作正常开展

       

        8.邮电费

      保障578/

      保障机关工作正常开展

       

        9.办公取暖费

      全年保障10467.7

      保障工作正常运转

       

        10.劳务费

      保障13240/

      保障临时、聘用人员薪酬

       

        11.印刷费

      保障270/

      保障工作正常运转

       

        12.其他商品服务支出

      全年保障粮食质量安全检验监测站运行经费80000

      保障粮监站工作正常运转

       

        13.工会经费

      全年13613

      保障按时上缴总工会

       

        14.福利费

      全年9848

      职工福利保障

       

        15.其他交通费用

      保障机关行政编制人员的交通补贴8750/

      保运转提高办事效率

       

                 

       

      2)项目支出预算绩效情况。

      项目支出绩效目标审定表

                   

      绩效目标内容

      总目标

      阶段性目标(年度/季度)

      1.达到项目实施所提供的公共产品或服务所需要投入的资源

      三通一平

      完成

      2.预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、控制等目标

      建设四栋高大平房仓,单仓仓容5000吨,合计仓容20000吨;数字化粮库建设;化验室配套设施建设及仪器购置;购置机械设备7台 ;建设期限201511----201711月; 质量合格率达到100%  ;预计投资1500万元

       

      20175月消缺后,已完成竣工验收。待竣工决算审计。

      3.预期实现的效益或效果,包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展与影响等目标

      原粮食储备库地处我省重点文化产业项目“嘉峪关市丝绸之路文化博览园”规划区域内,按期搬迁保证该重点项目建设;项目建成后,确保了省、市两级储备粮的安全储存,进一步夯实了我市粮食市场宏观调控的基础设施;项目建设处于“五大市场”建设区域,随着项目建成,适应市政府城区发展规划要求,一定程度改变了周边环境。该项目的实施为建成一座集仓储、物流于一体的具有高度机械化、数字信息化、配套设施齐全的现代化粮库打下坚实的基础,为保障粮食安全具有重要意义 

      完成

      4.服务对象或受益人满意度目标

      满意度100%

      完成

      5.其他目标

       

       

      基建项目目标

       

       

        1.工期控制目标

      201711

      完成

        2.成本控制目标

      1500

      待决算审计后核定

        3.质量控制目标

      质量合格率100%

      完成

       

       

       

       

       

       

      项目支出绩效目标审定表

               

      绩效目标内容

      总目标

      阶段性目标(年度/季度)

      1.达到项目实施所提供的公共产品或服务所需要投入的资源

      三通一平

      完成

      2.预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、控制等目标

       项目建设浅圆仓3座,单仓容量6670吨,总仓容20000吨;1座提升塔、1座控制室。配套粮情测控系统、机械通风及环流熏蒸系统各三套;建设期限201111----201711月; 质量合格率达到100%  ;预计投资1400万元

       

      20175月消缺后,已完成竣工验收。待竣工决算审计。

      3.预期实现的效益或效果,包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展与影响等目标

      原粮食储备库地处我省重点文化产业项目“嘉峪关市丝绸之路文化博览园”规划区域内,按期搬迁保证该重点项目建设;项目建成后,确保了省、市两级储备粮的安全储存,进一步夯实了我市粮食市场宏观调控的基础设施;项目建设处于“五大市场”建设区域,随着项目建成,适应市政府城区发展规划要求,一定程度改变了周边环境。该项目的实施为建成一座集仓储、物流于一体的具有高度机械化、数字信息化、配套设施齐全的现代化粮库打下坚实的基础,为保障粮食安全具有重要意义 

      完成

      4.服务对象或受益人满意度目标

      满意度达到100%

      完成

      5.其他目标

       

       

      基建项目目标

       

       

        1.工期控制目标

      2012年完成

      完成

        2.成本控制目标

      1400万元

      待决算审计后核定

        3.质量控制目标

      质量合格率100%

      完成

       

       

       

       

       

       

       

       

      项目支出绩效目标审定表

                     

      绩效目标内容

      总目标

      阶段性目标(年度/季度)

      1.达到项目实施所提供的公共产品或服务所需要投入的资源

          改造面积2200平方米,满足本地6个月以上的成品粮油应急储备仓容,确保军粮应急保障需要,提升多品种、深层次保障供应能力。

      20173月至5月,在前期完成投资的基础上,主要对库区道路、地坪等实施建设。

      2.预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、控制等目标

         保证军粮储备及成
      品粮油储备库存充足,
      质量良好,供应品种
      齐全,实现节粮爱粮
      宣传目标,确保国防动
      员目标任务完成和军粮
      应急保障需要。

      20176月项目验收及运营。

      3.预期实现的效益或效果,包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展与影响等目标

         粮食储备能力持续提升,维修改造后仓容达到2000吨,军粮保障能力显著增强,确保应急应战保障能力,提升企业可持续发展能力。

      20177月至10月全面完成建设任务,并投入使用。

      4.服务对象或受益人满意度目标

        保证服务对象满意度达98%以上。

      征询服务对象意见,完善建设内容。

      5.其他目标

         实施严格项目管理制度,建设资金专款专用、专户管理,实现预期目标。

      总费用控制在500.79万元。

      基建项目目标

      完成审批建设内容。

      201710月完成竣工验收。

        1.工期控制目标

      计划2017年完成。

      201711月交付使用。

        2.成本控制目标

      本年总费用控制在84.79万元。

      本年申请市财政资金84.79万元,补充建设资金缺口。

        3.质量控制目标

      项目完成率100%,合格率100%

      实施项目法人责任制

       

       

      项目支出绩效目标审定表

                     

      绩效目标内容

      总目标

      阶段性目标(年度/季度)

      1.达到项目实施所提供的公共产品或服务所需要投入的资源

          满足当地驻军6个月以上的成品粮油应急储备,确保军粮应急保障需要和地方应急储备保障,提升多品种、深层次保障供应能力。

      2018年度完成项目申报、审批手续,前期设计及资金申请。

      2.预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、控制等目标

         保证军粮储备及成
      品粮油储备库存充足,
      质量良好,供应品种
      齐全,实现节粮爱粮
      宣传目标,确保国防动
      员目标任务完成和军粮
      应急保障需要。

      2019年度完成项目规划、招投标,开工建设。

      3.预期实现的效益或效果,包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展与影响等目标

         粮食储备能力持续提升,仓容增加6000吨,军粮保障能力显著增强,确保应急应战保障能力,提升企业可持续发展能力。

      2020年度全面完成建设任务,并投入运营。

      4.服务对象或受益人满意度目标

          保证服务对象满意度达98%以上。

      征询服务对象意见,完善建设内容。

      5.其他目标

          实施严格项目管理制度,建设资金专款专用、专户管理,实现预期目标。

      2020年底完成建设任务。

      基建项目目标

      完成审批建设内容。

      2018年度完成项目审批立项手续。

        1.工期控制目标

      计划2020年底前完成。

      2020年底竣工并交付使用。

        2.成本控制目标

      总费用控制在2685万元。

      2018年申请国拨省补建设资金

        3.质量控制目标

      项目完成率100%,合格率100%

      实施项目法人责任制

       

       

      第四部分:名词解释(选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释)

      一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财 政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

       五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

       七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

       九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

      十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

       十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。

       十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

       十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

       十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

       十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款):是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

       十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

       十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。(二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》(厅字〔20058 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

       十八、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      二十、……

      联系人:张艳萍               电话:0937-6224615

                                嘉峪关市粮食局(盖章)

                                      20182 24

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